-
当前位置: 西双版纳傣族自治州人民政府>>西双版纳州司法局窗口>>政务公开>>预决算公开栏>>
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2024年度部门决算公开说明
来源 :西双版纳州司法局 访问次数 : 发布时间 :2025-09-12
监督索引号53280018047301000
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2024年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)主要职能
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所成立于1995年4月,前身是州禁毒劳教所,2013年更名为州强制隔离戒毒所。业务由省戒毒局直接领导、属州司法局管理的正处级机构。主要工作职责如下:
(一)贯彻执行强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则,组织制定所内制度和措施;编制全州强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划,并组织实施。
(二)负责戒毒人员的收治和执行,依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、请假放假、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项。
(三)全面推行集生理脱毒期关怀救治、康复治疗期全面康复、回归巩固期融入社会于一体的强制隔离戒毒工作模式。根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等,对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体康复训练;根据戒毒的需要,组织戒毒人员参加必要的生产劳动,对戒毒人员进行职业培训;开展戒毒药品和矫治方法的研究工作。
(四)负责戒毒人员的生活卫生和劳动生产警戒护卫工作,维护戒毒场所安全和稳定;深入开展违法犯罪线索深挖工作,对逃跑戒毒人员进行及时追逃。
(五)负责对新收治的戒毒人员进行摸排,协助配合公安机关对“负案”在身人员的调查处理;对解除强戒人员回归社会实施无缝连接,跟踪帮教,提高教育挽救成果和戒断巩固率。
(六)积极推进强制隔离戒毒场所建设,对所政设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划,提出基本建设和固定资产投资建议。
(七)编制年度经济发展计划并组织实施;组织全所的生产经营、安全、环保,负责对下属的企业进行指导性、政策性管理,提高经济效益。
(八)负责队伍建设和政治思想工作;负责纪检监察和警务督察工作,监督、检查执法情况,查处各类违纪违法案件。
(九)加强网络信息安全管理,提高安全防范意识,完善网络信息安全措施。
(十)承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置17个内设机构,包括:政治处(警务督察大队)(副处级)、办公室、财务科、习艺劳动科、生活卫生科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫科、监察审计室、信息技术科、社会调查和帮教科、所医院、管理一大队(入所大队)、管理二大队(特殊病专管大队)、管理三大队(女子大队)、管理四大队(康复大队)、管理五大队(回归巩固大队)。所属单位0个(不含本级)。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要是西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员114人。包括财政拨款开支经费的:公务员106人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人8人,经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人,经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人(离休0人,退休36人)。年末遗属2人。
车辆编制6辆,在编实有车辆6辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2024年以来,西双版纳州强制隔离戒毒所紧盯“打造戒毒工作全国排头兵”目标,以综合考评指标为标尺,立足西双版纳州禁毒戒毒形势,稳步推进各项戒毒工作取得新进展,确保场所持续安全稳定。
(一)坚持政治引领,强化队伍建设。一是严格落实民主集中制。年内召开所务会19次,传达学习“第一议题”43项,学习有关文件精神31份,研究审议事项176项;组织理论学习中心组11次,主题党日活动13次,队伍政治立场更加坚定。二是强化队伍教育。紧扣整治形式主义为基层减负工作,扎实推进政治学习、业务培训、警体训练、实战演练等警务实战大练兵,提升全警实战水平。三是全面从严管党治警。以作风革命效能革命、党纪学习教育为契机,深入推进全面从严管党治警,集中整治群众身边不正之风和腐败问题,深入推进清廉云南“十大行动”,并扎实开展酒驾醉驾、“四风”问题、防止干预司法“三个规定”等专项整治,经过全面整顿,队伍纪律作风持续向好,保持“零违纪”。
(二)抓实稳定这根弦,压实场所安保工作。始终牢记场所安全是首要任务,坚决贯彻落实省局和州局的决策部署,扎实推进“强基础 提质效 护稳定”专项行动、隐患问题整治等工作,严格执行各项管理制度,切实把安全管理抓在日常,圆满完成以全国两会、党的二十届三中全会召开等重大节庆、敏感时期安保任务为重点的场所安全管理工作,严肃对待省戒毒局督导检查反馈问题的整改工作。12月25日顺利通过警戒护卫机构一级标准创建达标,实现场所安全标准升级、场所安全水平提升。
(三)严格规范执法,持续巩固戒治主业。一是深入推进收治工作。认真贯彻落实《州禁毒办关于进一步规范强制隔离戒毒工作的意见》,优化“一州一策”收治机制,严格执行“应收尽收”。针对特殊吸贩毒人员,与公安机关、省二所联合行动,即查即转所,成功拔除一颗长期盘踞在景洪城区以贩养吸的毒瘤团伙,从根源上消除社会面安全风险。二是深入推进执法规范化建设。按计划稳步推进戒毒人员电子档案扫描录入工作;制定下发《安全管理应知应会工作规范》等规范性文件;常态化开展执法评查,执法水平稳步提升,保持执法规范“零误差、零投诉”。三是强化执法监督。加大警务督察、视频巡察、现场检查力度,并严格执行24小时值班和所领导带班制度,认真落实规范执法和安全闭环,保持执法响应速度和突发情况处置能力,全力保障执法规范、场所安全。
(四)盯紧教育质量提升,着力稳固戒治成效。一是持续推进统一戒毒模式实体化运行,大力推广戒毒工作“一体两翼”建设,调整优化社会化延伸工作指导站4个,实现西双版纳州两县一市全覆盖,并由所领导班子成员亲自带队参与解戒人员延伸指导、回访调查等工作,有效压实责任,延伸戒毒工作触角,巩固解戒人员戒断成果,深度融入基层治理取得一定成效,社会化延伸工作探索实践经验受到西双版纳州委朱家伟书记的批示肯定,认为“州强戒所探索实践的社会化延伸工作是戒毒工作的有益探索实践创新,充分肯定!要积极总结提升完善,形成版纳强戒工作的品牌,为戒毒工作提供有效经验和样榜”。二是在州委政法委的牵头领导下,扎实推进专门学校建设(西双版纳州第十七中学),先后派出17人次驻校工作,并将“基诺大鼓舞”健身操引入第十七中学学生体能康复训练。三是注重场所文化建设,州图书馆在我所设立图书馆分馆,提供电子图书设备6台及各类书籍5000余册,营造浓厚读书氛围。四是与省二所、省女所达成所际警务交流合作共建,与州机要和保密局、西双版纳州允景洪小学达成共建单位。五是拓展职业技能培训,场所种植基地建设已初见雏形,技能培训工作稳步推进。六是推进普法强基补短板专项行动,巩固党建+法治禁毒警示教育基地建设,开展联合主题党日暨戒毒警示教育活动18场次;面向社会开展禁毒戒毒“六进”宣传活动40余次、受众11326人;在暑期面向未成年人开展“戒毒所开放日活动”2期;面向大学新生开展“开学第一课”专题警示教育1次;在西双版纳职业技术学院开展禁毒宣传教育队伍培训1期,校内成立禁毒防艾为宗旨的社团“青春同伴社”,宣传和带动在校生“珍爱生命,拒绝毒品”。制作《迷途》心理情景剧获全省戒毒系统创作评比三等奖;制作《成瘾第一步》《开学第一课》等视频宣传作品,先后被司法部戒毒局、云南发布等平台推送,引起社会各界广泛关注,取得较好效果。
(五)升级加固基础保障,激发戒毒发展活力。一是持续推进戒毒企业发展,年内引进新企业习艺项目一个,试运行状态良好,收益达到预期。二是稳步推进资产入账及盘活工作,目前大荒坝资产已通过评估方式确认价值并完成入账登记,资产招租工作正在按程序推进。三是科学保障戒毒人员生命健康权益。进一步升级履行医疗硬件设施设备,提升所内医疗条件。与州人民医院签订绿色通道协议,与州精神卫生防治中心、州傣医院签订医联体和绿色通道协议,加入西双版纳州傣医药集团,和傣医院签订联合研究傣药参与戒毒治疗创新治疗处方并派出专家定期到所义诊;远程会诊平台投入使用。四是压实区域安全管理。深入开展爱国卫生运动和全国卫生城市建设工作,扎实做好登革热、肺炎、流感等区域性传染性疾病防控工作,加大场所环境消杀力度,并熬制中草药大锅药,增强戒毒人员免疫力,强化防病治病工作,严防传染性疫情发生。五是关心支持教育事业和妇女儿童发展,向西双版纳州允景洪小学捐款3万元,向西双版纳州妇女联合会捐赠价值1万元物资,积极承担力所能及的社会责任。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2024年度收入合计38,583,042.64元。其中:财政拨款收入38,547,574.03元,占总收入的99.91%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入35,468.61元,占总收入的0.09%。
与上年相比,收入合计减少1,358,389.07元,下降3.40%。其中:财政拨款收入减少1,387,757.55元,下降3.48%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加29,368.48元,增长481.44%。主要原因一是2024年末在职人数较上年减少1人,人员经费、公用经费等预算收入减少;二是2024年戒毒人员平均人数较上年平均人数减少102人,戒毒人员生活费用减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2024年度支出合计38,583,042.64元。其中:基本支出35,562,148.64元,占总支出的92.17%;项目支出3,020,894.00元,占总支出的7.83%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少1,377,240.55元,下降3.45%。其中:基本支出减少1,731,402.58元,下降4.64%;项目支出增加354,162.03元,增长13.28%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因一是2024年末在职人数较上年减少1人,人员经费、公用经费等预算支出减少;二是2024年戒毒人员平均人数较上年平均人数减少102人,戒毒人员生活费用减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所机关正常运转的日常支出35,562,148.64元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,160,101.62元,占基本支出的90.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,402,047.02元,占基本支出的9.57%。人均日常公用经费29,842.52元。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,020,894.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.遗属补助专项经费支出40,894.00元,项目主要通过发放遗属生活补助,持续维护遗属的基本生活和社会和谐稳定。
2.其余项目为涉密项目,不在此处公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2024年度一般公共预算财政拨款支出38,547,574.03元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少1,387,757.55元,下降3.48%,完成年初预算的108.47%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
4.公共安全(类)支出30,763,026.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.81%,完成年初预算的113.70%。主要用于职工的工资福利支出,机构的日常保障运行支出、强戒人员生活保障支出及其他强制隔离戒毒支出;造成预决算差异的主要原因是省戒毒局年内拨入中央转移支付项目资金298万元。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
8.社会保障和就业(类)支出3,641,494.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%,完成年初预算的91.52%。主要用于职工的养老保险及职业年金的支出;造成预决算差异的主要原因是决算数实有人数较年初预算数减少2人及养老保险缴费基数调减。
9.卫生健康(类)支出2,166,933.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,完成年初预算的91.87%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助的支出;决算数实有人数较年初预算数减少2人及医疗保险缴费基数调减。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出1,976,120.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%,完成年初预算的92.19%。主要用于支付职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因是决算数实有人数较年初预算数减少2人及住房公积金缴费基数调减。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出;
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,000.00元,决算为119,207.10元,完成年初预算的95.37%;支出决算较上年减少4,144.68元,下降3.36%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元,决算为116,307.10元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.57%,完成年初预算的96.92%;公务接待费支出年初预算为5,000.00元,决算为2,900.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.43%,完成年初预算的58.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,672.68元,下降3.06%;公务接待费支出决算较上年减少472.00元,下降14.00%;具体是国内接待费支出决算2,900.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少472.00元,下降14.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,000.00元,支出决算为119,207.10元,完成年初预算的95.37%,支出决算较上年减少4,144.68元,下降3.36%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元,决算为116,307.10元,完成年初预算的96.92%;公务接待费支出年初预算为5,000.00元,决算为2,900.00元,完成年初预算的58.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约,规范公务接待活动,压缩公车运行维护支出经费,所以决算数相应较预算数减少。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约,压缩公车运行维护支出经费,车辆运行费用较上年支出大幅减少;公务接待费支出决算数小于预算数的的主要原因是厉行节约,规范公务接待,2024年公务接待批次仅5批次33人次。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少3,672.68元,下降3.06%;公务接待费支出决算减少472.00元,下降14.00%,具体是国内接待费支出决算2,900.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少472元,下降14.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是我单位厉行节约,压缩公车运行维护支出经费,车辆运行费用较上年支出大幅减少。公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约,压缩公车运行维护支出经费,车辆运行费用较上年支出大幅减少;公务接待费支出决算增加的主要原因是2024年接待批次较上年减少3批次37人次。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无因公出国(境)任务。
2.购置车辆0辆。我单位无车辆购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所强戒学员离所就医、干警出差培训学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次33人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全省戒毒执法评查及省属所结对共建指导工作等5批次33人次工作人员发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无国(境)外公务接待任务。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2024年机关运行经费支出3,395,715.10元,比上年减少120,914.21元,下降3.44%,主要原因是本年度净减少1人,办公费等日常支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所资产总额87,386,382.39元,其中,流动资产1,144,525.33元,固定资产82,126,223.34元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产4,101,079.35元(净值),其他资产14,554.37元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,589,475.77元,其中固定资产增加3,756,210.36元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产342项,账面原值2,696,126.00元,实现资产处置收入6,149.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额327,141.53元,其中:政府采购货物支出217,607.78元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出109,533.75元。授予中小企业合同金额156,213.75元,其中:授予小微企业合同金额126,213.75元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(部分涉密项目不公开)。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算收入:指当年拨付的政府性基金预算资金。
基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
监督索引号53280018047301111