西双版纳傣族自治州人民医院2024年度部门决算公开说明

来源 :西双版纳州卫生健康委员会 访问次数 : 发布时间 :2025-09-19

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西双版纳傣族自治州人民医院2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职责

西双版纳州人民医院是隶属于西双版纳州卫生健康委员会的全民所有制事业单位,集医疗、教学、预防、保健、科研为一体,是国家三级甲等综合性医院,也是州内规模最大的综合性医院。承担着全州及周边邻国人民群众的医疗救治工作

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置57个内设机构,包括心内科、内分泌科、综合科、感染疾病科、消化内科(含胃镜室)、呼吸内科、肾内科、神经内科、血液风湿免疫科、康复科、儿科及新生儿科、口腔科、中医科、针灸科、急诊科、普外科、泌尿外科、骨科、神经外科、心胸肿瘤外科、耳鼻喉科、颌面外科、眼科、妇科、产科、疼痛科、麻醉科、重症医学科、皮肤科、病理科、医学影像一科、医学影像二科、药学部、检验科、输血科、特治科、体检中心、消毒供应室、门诊部、医务部、保卫科、总务科、财务部、感染管理科、院办公室、人事科、科教科、审计科、护理部、信息科、预防保健科(公共卫生科)、医学装备科。所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。为:西双版纳傣族自治州人民医院。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员789人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员789人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员716人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员716人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员292人(离休0人,退休292人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制12辆,在编实有车辆12辆,超编0辆。

三、重点工作概述

在州委、州政府坚强领导下、在州卫生健康委指导下,医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于健康中国建设的重要论述精神、党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚持公益性质,明确三甲级医院功能定位,以强化区域医疗资源规划布局、改革公立医院补偿机制和运行机制、完善医疗服务体系、健全监管机制为重点,推进体制机制创新。全院干部职工发扬“艰苦奋斗、勤俭建院、奋勇拼搏、争先进优”精神,完成2024年的各项任务工作,现总结如下:

(一)加强党的建设工作

1.坚持党建引领,赋能医院高质量发展

一是强化思想政治建设。党委理论学习中心组集中学习9次,党委会第一议题学习19次,党委书记上党课5次,领导班子7人参加州管干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神集中轮训。二是落实党委领导下的院长负责制。召开党委会议19次,书记院长沟通25次。三是强化基层党支部政治功能。召开支部书记会议10次,制定了《科室重要事项议事决策规则》。四是领导班子成员参加州卫生健康委党组举办的党纪学习教育读书班集中学习,党委会第一议题开展党纪学习教育2次,党委理论学习中心组集中学习开展党纪学习教育5次;党组织书记讲授纪律党课31场次。五是严格执行党组织书记述职评议考核和班子成员党建履职报告制度,述职评议考核结果与干部年度考核直接挂钩,强化党组织书记第一责任人责任。六是着力推进“党旗耀映边疆红.情系民族有‘医’靠”党建品牌创建工作,药学服务进村寨等特色党建活动成效明显,4个基层党组织,7名党务工作者,12名党员受到州卫生健康行业党委表彰。七是强化医德医风建设。每月围绕患者满意度、投诉与纠纷处置情况、重点工作推进情况等形成行风管理控制报告。完成行风管理质控报告11期。

2.加强党的全面领导,抓好组织人事工作

在党委领导下,围绕医院总体发展战略和目标任务,扎实推进人才引、育、用、留各项工作。

3.强化正风肃纪,深化行业系统治理

一是深入开展医药领域腐败问题和不正之风专项治理工作,二是持续推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。三是开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动。四是持续开展以案促改,开展8次学习,4次研讨,开展以案促改阶段性检查总结工作,检查以案促改工作推进,落实自查整改。

(二)全力推进医院重点工作

1.慎终如始,做好常态化疫情防控工作。

一是常态化管理新冠疫情防控工作,二是对呼吸道感染性疾病诊疗情况实行日报告制度,三是完善西双版纳州人民医院登革热防治工作方案(2024版)。

2.全力以赴,推进等级医院复审。

3.紧盯进度,加快推进重点项目的落实。

一是智慧医院建设项目,二是急诊急救能力提升项目,三是重大安全隐患改造项目,四是完成康复医学科病房改造项目。

4.提升内涵,加快推动医院学科建设。

(三)提升医院中心工作再上新台阶

1.持续深化三级公立医院绩效考核管理。

2.探索完善医疗质量管理体系。

3.扎实推进“五大中心”建设。

4.持续改善医疗服务。

一是完善“一站式”服务中心功能、完善预约诊疗、增加专家号源数量、医护一体化接诊等优化就医流程。二是增加线上就诊功能,落实“一键入院”办理、线上结算、病房改造装修、安装空调、取消14天住院天数限制等措施,进一步增强住院患者就医获得感、安全感,提升满意度。三是认真抓好北方“候鸟人群”到西双版纳过暖冬的医疗救治工作,扩充门急诊服务资源,开展每日医疗安全巡查。

5.严格依法执业管理。

6.贯彻落实医改政策。

7.落实护理质量管理。

8.持续做好药事管理。

9.强化医院感染管理。

10.强化传染病、慢性病、哨点医院、艾滋病监测及管理。

11.深化一站式服务中心工作。

(四)提升行政管理服务效能

1.推进行政工作规范化建设。

2.强化档案管理与安全保障。

3.提升资产管理效能。

进一步规范医院的各项资产(流动资产、固定资产、无形资产等)的管理,充分发挥资产在医院发展中的重要作用,防止医院资产的流失,进一步提高医院资产的运行效益,成立资产管理科。调整医院资产管理组织机构,设置资产管理委员会,明确资产管理相关部门职责,各部门各岗位通力合作,齐抓共管,形成管理合力。对资产管理实行三级管理质量控制,全方位规范和加强医院资产管理。

4.强化教学、科研工作。

一是接收实习生463人,二是2024年招收住院医师规范化培训学员59人(含专硕3人);2021级21名住院医师 “2024年住培结业考核”合格21人,通过率100%,2024年执业医师资格考试100人参加,通过70人,通过率70%,三是组织完成院内科研课题立项19项,四是与中国医学科学院医学实验动物研究所合作共建的“热带病生物安全联合实验室”成功挂牌,五是获批省级继续医学教育项目7项;已举办省级继教项目6项、州级继教项目18项。

5.提升财务管理精细化。

一是加强绩效管理工作,对2024年《科室工作质量与工作效率责任目标》考核体系和考核指标进行修订。二是聘请第三方机构对医院进行内部控制体系建设,编制《西双版纳州人民医院内部控制手册》,初步建立医院内部控制体系,有效防范舞弊和预防腐败,提高资源配置和使用效益。三是做好经济运行分析,定期向召开医院经济运行情况分析会,对医院经济运行收支情况、收支结构、业务量、预算执行率等财务指标进行详细分析,提供决策依据。

6.科学规范采购管理。

7.加强信息化建设。

8.强化设备管理。

9.夯实后勤保障。

10.全面压实安全生产责任。

(五)其他工作开展情况

1.持续推进“一院两区”规划与管理。

2.持续推进涉外交流合作,助力“一带一路”发展。

3.推进医养结合和老年友善医院建设工作。

4.持续开展爱国卫生“7+2”专项行动。

 

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费收入,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民医院2024年度收入合计755520581.33元。其中:财政拨款收入53227189.10元,占总收入的7.05%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入696184212.99元(含教育收费0.00元),占总收入的92.15%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入6109179.24元,占总收入的0.81%。

与上年相比,收入合计减少237383859.31元,下降23.91%。其中:财政拨款收入减少231304214.17元,下降81.29%;无上级补助收;事业收入减少5578371.40元,下降0.79%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少501273.74元,下降7.58%。主要原因是:

1.财政拨款收入减少:一是减少了财政拨款2023年第四批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金19920万元,二是减少门急诊医技综合楼专项债券4000万元。

2.事业收入减少:一是住院服务量下降,导致住院收入同比下降,二是受DRG支付方式改革影响,2024年医院加强运营管理精细化,积极参与集中采购政策,加强病种耗材成本管理,严格控制药占比和百元医疗收入消耗的卫生材料费用,导致药品及卫生材料收入同比减少。

3.其他收入减少:2024年邀请院外专家来院会诊、手术次数下降,专家收入同比减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州人民医院2024年度支出合计750836179.47元。其中:基本支出710527250.65元,占总支出的94.63%;项目支出40308928.82元,占总支出的5.37%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少221061435.85元,下降22.75%。其中:基本支出增加17598944.13元,增长2.54%;项目支出减少238660379.98元,下降85.55%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:

1.基本支出增加:主要是在职职工人数增加,社会保障缴费基数增长等。

2.项目支出减少:一是减少了财政拨款2023年第四批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金19920万元,二是减少门急诊医技综合楼专项债券4000万元。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出710527250.65元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出304788316.12元,占基本支出的42.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费405738934.53元,占基本支出的57.10%。人均日常公用经费(自有资金):1.办公费99.50元/人;2.印刷费426.45元/人;3.手续费16.94元/人;4.公务接待费108.80元/人;5.水费981.61元/人;6.电费5138.17元/人;7.邮电费200.23元/人;8.差旅费334.65元/人;9.维修(护)费8362.34元/人;10.培训费622.62元/人;11.咨询费13.29元/人。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出40308928.82元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

第四批省级新型基础设施建设项目经费5000000.00元,主要用于智慧医院服务能力提升建设。

卫生健康人才培养培训项目经费7779685.91元,主要用于医院规范化培训、转岗医师培训、医师资格考试等卫生健康人才培养培训项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出53227189.10,占本年支出合计的7.09%。与上年相比减少191304214.17元,下降78.23%,完成年初预算的197.89%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出89347.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,年初无此项预算。主要用于老挝丰沙里省医院开展远程心电项目培训,因公出国(境)费用费用39427.20元、购置心电图机赠送老挝医院费用49920.00元;造成预决算差异的主要原因是我单位为差额预算拨款单位,在编制年初财政预算时,仅对财政州本级预算基本拨款25000000.00元、党政储备人才安家补贴经费48000.00元、2024年预防控制艾滋病州级专项资金100000.00元及取消药品加成1750000.00元进行编制。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出1205340.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%,年初无此项预算。主要用于《登革热疫情风险预测预警与诊疗规范式研究》、《探索云南边境地区结核病患者外周血细胞因子及铁稳态的特征》、《接骨木治疗痔疮的院内制剂研发与人用经验研究》三个科研项目研究的相关费用;造成预决算差异的主要原因是我单位为差额预算拨款单位,在编制年初财政预算时,仅对财政州本级预算基本拨款25000000.00元、党政储备人才安家补贴经费48000.00元、2024年预防控制艾滋病州级专项资金100000.00元及取消药品加成1750000.00元进行编制。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出97544.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,年初无此项预算。主要用于云南省边境地区涉外医疗合作高层次人才知识更新高级研修班培训费;造成预决算差异的主要原因是我单位为差额预算拨款单位,在编制年初财政预算时,仅对财政州本级预算基本拨款25000000.00元、党政储备人才安家补贴经费48000.00元、2024年预防控制艾滋病州级专项资金100000.00元及取消药品加成1750000.00元进行编制。

9.卫生健康(类)支出46834957.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.99%,完成年初预算的174.12%。主要用于综合医院28107671.99元,传染病医院5797700.00元,其他公立医院支出2485059.10元,基本公共卫生服务225350.50元,重大公共卫生服务1840390.08元,突发公共卫生事件应急处理599100.00元,其他卫生健康支出7779685.91元;造成预决算差异的主要原因是我单位为差额预算拨款单位,在编制年初财政预算时,仅对财政州本级预算基本拨款25000000.00元、党政储备人才安家补贴经费48000.00元、2024年预防控制艾滋病州级专项资金100000.00元及取消药品加成1750000.00元进行编制。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位无此项支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出5000000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%,年初无此项预算。主要用于智慧医院服务能力提升建设项目相关费用;造成预决算差异的主要原因是我单位为差额预算拨款单位,在编制年初财政预算时,仅对财政州本级预算基本拨款25000000.00元、党政储备人才安家补贴经费48000.00元、2024年预防控制艾滋病州级专项资金100000.00元及取消药品加成1750000.00元进行编制。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位无此项支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位无此项支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位无此项支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位无此项支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;我单位“三公”经费支出来源为自有资金,财政拨款无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算与上年保持一致,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算与上年保持一致,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算与上年保持一致,上年无此项支出;公务接待费支出决算与上年保持一致,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),与上年保持一致,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,与上年保持一致,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算与上年保持一致,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数年初预算数保持一致,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算与上年保持一致,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算与上年保持一致,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出与上年保持一致,上年无此项支出;公务接待费支出决算与上年保持一致,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),与上年保持一致,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,与上年保持一致,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年保持一致,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。我单位无此项支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。我单位无此项支出。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州人民医院2024年机关运行经费支出0.00元,与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,西双版纳傣族自治州人民医院资产总额963369568.30元,其中,流动资产123017735.69元,固定资产594444637.07元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程232895825.27元,无形资产12808257.85元(净值),其他资产203112.42元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少13324764.86元,其中固定资产减少22642390.77元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产94项,账面原值393498.00元,实现资产处置收入33506.80元;出租房屋1120平方米,账面原值6190486.40元,实现资产使用收入544087.61元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额27575894.77元,其中:政府采购货物支出18331845.50元;政府采购工程支出2025432.28元;政府采购服务支出7218616.99元。授予中小企业合同金额9880708.28元,其中:授予小微企业合同金额3225870.64元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。

 

监督索引号53280014036701111

西双版纳傣族自治州人民医院2024年度部门决算公开表20250918033442586.xlsx