西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2025年度预算公开说明

来源 :西双版纳州投资促进局 访问次数 : 发布时间 :2025-02-21

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西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2025年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

部分 西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

、部门项目中期规划预算表


西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》(云财预〔20252号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2025年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实州委、州政府有关接待、联系、办事服务工作的原则、要求。

2.负责西双版纳州领导干部赴北京的接待、联系、办事服务工作。

3.协助西双版纳州做好北京各类大型会议、会展、活动的接待、联系、办事服务工作。

4.协助有关部门做好西双版纳州驻北京老干部的安置、管理、服务工作。

5.办理州委、州人大、州政府、州政协、州纪委领导交办的有关事项。

承办州委办公室、州政府办公室交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我单位共设置1个内设机构,包括:综合科

所属单位0个。其中,行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。

(三)重点工作概述

根据中共西双版纳州委、西双版纳州人民政府授权代表西双版纳州负责与北京市党政机关的党务、政务联络工作;代表西双版纳州政府与北京各相关单位、部门协调处理涉及西双版纳州的有关事宜。

围绕西双版纳州委、州政府的工作部署和西双版纳经济建设中心任务,加强与北京各级政府的联系、沟通,做好专题调研和信息工作,及时准确向州委、州政府及州直有关部门提供京津冀地区经济建设、科技、人才和商务等方面的信息。

发挥“窗口”作用,采用媒体、网络平台等各种形式宣传西双版纳、推介西双版纳,提高西双版纳的知名度联系北京社会各界,促进西双版纳和北京经济社会各方面的合作交流;做好在北京的版纳籍人士及关心版纳经济社会发展的各界人士的联络工作,争取外界对西双版纳州经济建设和社会发展的了解和支持。

做好京津冀协作交流和招商引资工作。协助西双版纳州各级各部门、社会组织和企业在北京开展招商活动,举办各类推介会;为西双版纳州引进资金、技术、人才、管理经验,为中外客商到西双版纳投资创业牵线搭桥,提供协调、联络和相关服务工作。

负责州委、州政府、州投资促进局及州直有关部门领导和重要团组到京津冀地区开展公务活动的联络和接待服务工作。

接待西双版纳在京人员的来信来访,做好群众工作,维护社会和谐稳定。

完成州委、州政府和州投资促进局交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5名,其中:行政编制0名,工勤人员编制0名,事业编制5名。在职实有3人,其中:财政全额保障3人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休3人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入194.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入194.34万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少41.64万元,下降17.64%减少的原因主要是:一是2025年机关事业单位职业年金单位部分暂不做实;二是严格落实党内机关习惯过紧日子要求,从严从紧编制预算;三是我单位2024年事业人员减员一名,相关预算经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入194.34万元,其中本年收入194.34万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款194.34万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

2025年部门财政拨款收入与上年对比减少41.64万元,下降17.64%减少的原因主要是:一是2025年机关事业单位职业年金单位部分暂不做实;二是严格落实党内机关习惯过紧日子要求,从严从紧编制预算;三是我单位2024年事业人员减员一名,相关预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出194.34万元。财政拨款安排支出194.34万元,其中:基本支出110.34万元,与上年对比减少28.14万元,下降20.32%减少原因主要是一是2025年机关事业单位职业年金单位部分暂不做实,二是我单位2024年事业人员减员一名,相关预算经费减少;项目支出84.00万元,与上年对比减少13.50万元,下降13.85%减少的原因主要是严格落实党内机关习惯过紧日子要求,从严从紧编制预算

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出7.90万元,主要用于基本养老保险单位缴纳部分经费开支。

2.住房保障支出住房改革支出住房公积金6.06万元,主要用于住房公积金单位缴纳部分经费开支。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休0.18万元,主要用于离退休人员公用经费开支。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2.05万元,主要用于行政人员基本医疗保险单位缴纳部分经费开支。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗1.89万元,主要用于事业人员基本医疗保险单位缴纳部分经费开支。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助3.91万元,主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分经费开支。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.45万元,主要用于机关事业在职在编人员其他医疗保障费用开支。

8.一般公共服务支出商贸事务事业运行87.90万元,主要用于保障工作正常运转。

9.一般公共服务支出商贸事务招商引资84.00万元,主要用于开展招商引资工作的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计20.40万元,与上年预算数相比,无增减变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2025年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年预算数相比,无增减变化。

(二)公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为14.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为6.40万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费6.40万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2025年机关运行经费0万元,比上年增加0万元,增长0%

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2025日常公用经费6.20万元,比上年减少0.34万元,下降5.20%减少主要原因是减少1人,公用经费相应减少

)国有资产占有使用情况

截至20241231日,西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处资产总额35.45万元,其中,流动资产3.45万元,固定资产31.77万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0.23万元。与上年相比,资产总额减少4.45万元,其中固定资产减少4.35万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,资产使用收入0万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

监督索引号53280025047400200111

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西双版纳傣族自治州人民政府驻北京联络处2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

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